高级内部审计师
足彩外围网站正在寻找一个 高级内部审计师 谁将直接向我们的董事、内审员报告. 该角色将参与对公司盈利能力和生存能力有重要贡献的领域的业务流程审查. 成功的候选人将能够系统地进行审查,以确定对相关业务流程周期的内部控制是否设计良好,是否有效地运作,以解决财务和业务风险,并提供与运营改进机会相关的客观评估, 和/或减少风险暴露.
职责 & 职责:
- 通过编制审计计划备忘录(APM),积极规划和协调审计任务,以支持完成年度内部审计计划.
- 制定审核程序, 使用普遍接受的审计标准和赞助组织委员会(COSO)框架的最新版本作为指南, 在被评估的商业周期中处理相关风险.
- 进行并记录业务流程访谈,以确认启动过程中的内部控制, 授权, 为选定的业务流程周期记录和报告财务交易是有效的,并符合规定的管理政策.
- 在确认业务流程步骤后, 对管理政策和指导方针进行符合性和实质性测试, 以及设计和运营的有效性和内部控制.
- 执行程序以确保内部控制和程序操作中使用的数据是完整和准确的.
- 获取支持审核发现和结论的文件.
- 根据部门政策和程序准备审计工作文件.
- 根据审计发现和结论, 协助准备书面审计建议,以解决发现的问题或内部控制的弱点. 包括合理的改进建议,并与被审核方讨论发现的问题.
- 根据先前的报告建议和观察,执行纠正措施的后续程序.
- 协助公司外部审计师对公司内部控制的运行有效性进行测试和评估.
- 参与专项项目, 比如道德调查和其他尽职调查, 在内部审计部门领导的指导下.
- 完成分配的其他相关和可比的职责.
- 旅游: 能够并愿意在25-35%的时间内出差.
教育 & 经验:
- 四年制大专或大学会计专业学士学位, 金融, 工商管理或经济学.
- 3-6年在四大会计师事务所的相关工作经验和/或培训或同等学历,并有在知名会计师事务所工作的经验.
- 需要注册会计师认证(或CIA)
- SAP经验要求
- 审计委员会曝光优先
- 语言能力(德语、法语等.)优先
- 有制造经验者优先. 暴露于欺诈工作.
关键技能:
- 对商业风险和内部控制有较强的认识.
- 较强的口头和书面沟通能力.
- 在ERP环境中有效地记录业务流程和评估职责分离问题.
- 良好的表达能力
- 较强的战略思维和计划能力
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